审计动态

通江︱建立县委审计委员会成员单位工作协调机制

来源:通江县审计局阅读:发布时间:2024-08-26 09:35字体【  

为进一步加强县委审计委员会成员单位的工作协调和联络,形成衔接顺畅、配合高效、监督有力的工作格局,近日,通江县委审计委员会办公室制定出台《县委审计委员会成员单位工作协调推进机制》。

一是建立协调会议制度。由县委审计委员会办公室根据工作需要组织召开,主要协调落实县委审计委员会有关决策部署和议定事项;协调解决审计监督中需要成员单位支持配合和共同研究的有关事项和问题;协调推动审计结果运用工作和审计查出问题整改工作;研究审计监督重点,听取对审计工作的建议意见等,充分发挥各成员单位支持配合、共同研究的工作合力。

二是建立联络员制度。各成员单位明确1个内设机构作为日常事务联络机构,确定1名分管领导作为牵头联络员,负责与县委审计办和其他成员单位进行日常工作的沟通联络和具体协调;县委审计办通过召开联络员会议、传送文件、电话沟通等方式,具体组织开展联络协调工作,形成协同高效机制。

三是建立督查督办制度。重大事项督查督办由县委审计委员会办公室负责组织和统筹安排,有关成员单位和其他有关部门共同参与实施。通过发督办函、现场督办、会议推进、通报考核等方式,对重大事项推进及指示批示落实情况、审计发现重大问题的整改落实、线索移送核查处理情况等开展跟踪督促,并将督查督办结果通报成员单位、行业主管部门,促进各项工作顺利推进,加快落实。

四是建立贯通协作制度。各成员单位在计划制定、问题发现、移送办理、整改落实、成果运用等方面切实加强联动和贯通协作,结合职能职责,积极研究审计领域有关问题、推动审计工作、办理交办事项、促进系统治理等,确保工作同向发力、步调一致、齐抓共管。